來源:定西長安網(wǎng)
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發(fā)布時間:2018/11/16 10:09:37
一、部門基本情況
(一)單位職責 中共定西市委政法委員會系市委部門,為正縣級單位,是市委領導和管理全市政法工作的職能部門,是維護社會和諧穩(wěn)定、推動全市政法事業(yè)科學發(fā)展的領導者、組織者、協(xié)調者。主要職責是根據(jù)市委的安排部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動;部署全市政法工作;組織協(xié)調全市綜治工作;組織調查研究,推進司法體制改革;加強政法隊伍建設和維護社會穩(wěn)定工作等。
(二)機構設置 市社會治安綜合治理辦公室、市維護穩(wěn)定領導小組辦公室、市委防范和處理邪教問題領導小組辦公室與市委政法委合署辦公。內設機構有政治部、辦公室、執(zhí)法督導室、綜治業(yè)務室、維穩(wěn)業(yè)務室、防范和處理邪教問題領導小組辦公室、研究室等。
(三)人員情況 共有編制30個,其中行政編制26名,參公事業(yè)編制4名。實有在職行政人員25人(其中副地級1人、正縣6人、副縣5人、正科9人、副科4人)。市委防范和處理邪教問題領導小組辦公室(610辦)共有事業(yè)編制4名,實有在職參照公務員管理人員4人(正縣1人、正科2人、副科1人)。另有離休人員1人(副地),退休人員9人(副地4人、正縣5人)。
二、2017年度收支情況說明
(一)收支決算總體情況說明2017年預算總支出692.18萬元,與2016年565.80萬元相比,增加126.38萬元,增長22.34%。
(二)一般公共預算財政撥款基本支出說明
(1)基本支出
2017年市委政法委基本支出424.23萬元,與2016年338.85萬元相比,增加85.38萬元,增長25.20%。主要是在職人員增加。
(2)項目支出情況
2017年市委政法委項目經(jīng)費267.94萬元,與2016年226.95萬元相比,增加40.99萬元,增長18.06%。
(3)政府支出功能分類指標
一般公共服務支出593.14萬元,社會保障和就業(yè)支出79.21萬元,住房保障支出19.83萬元。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
關于“三公”經(jīng)費支出情況說明。市委政法委2017年由于取消公務用車后,“三公”經(jīng)費支出全部為0.52。
(一)因公出國 因公出國費0萬元,與2016年0萬元相比持平。
(二)公務用車購置 公務用車運行維護費0萬元,與2016年5.87萬元相比,減少5.87萬元, 主要是按照公車改革要求,預算核減公務用車運行費。
(三)公務接待費 公務接待費0,52萬元,與去年的0萬元相比,增加0.52萬元,增長100%。
四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明
政府性基金預算財政撥款收入支出決算,市委政法委沒有這一項收入與支出。
五、其他需要說明的事項
(一)機關運行經(jīng)費情況說明
市委政法委2017年度機關運行經(jīng)費支出296.35萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2016年增加254.41萬元,增長606.6%。主要原因是:增加依法治市經(jīng)費、公車補助及人員增資以及在職人員增加等。
(二)國有資產(chǎn)占有情況說明
各部門各單位應當按期如下格式說明:截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0合(套)。
(三)政府采購支出情況說明
市委政法委2017年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(四)預算績效管理情況說明
根據(jù)財政預算績效管理要求,市委政法委2017年度一般公共預算項目支出不屬績效管理范疇,所以沒有開展績效評價。
六、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(三)年初結轉和結余、指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉,項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余、不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、其中、人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(六)項目支出,指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接陣費、其中,因公出園(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓費、伙食費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置費);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(八)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(合參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十一)對個人和家展的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):
中共定西市委政法委員會
2018年11月14日